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財務整改落實情況匯報

| 云霞0

經常通過各種形式進行業務學習,關注最新的財經制度的變化,學習相關的規章制度,學習新的農村義務教育學校預算編制,進行自我充電,工作中才不至于出現偏差。下面小編帶來的財務整改落實情況匯報,希望大家喜歡!

財務整改落實情況匯報

財務整改落實情況匯報(篇1)

一、 現金業務

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,實現現金管理,現金收付,憑證的審核以及現金日記登賬等業務謹慎細致不出差錯,能夠確保做到現金的收支準確無誤,認真復核會計經理審核的原始憑證數量和金額,保證了現金工作的準確性,及時性。在工作中堅持財務制度,在支付材料款,人工費以及員工報銷各種費用時,確保該有發票有發票、該有收據有收據,報銷單上經手人、取款人的簽字,會計審核簽字,領導審批后方可報賬,對不符合手續的單位和個人拒不付款。

二、 銀行業務

日常與銀行相關部門聯系緊密,與各合作銀行關系融洽。根據單位需要正確開具支票轉賬進賬,提取現金備用,井然有序地完成職工日常報銷。在平日與銀行接觸工作中,我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,賬號,用途是否一致,認真填寫銀行結算憑證,保證金額填寫準確,認真審查收款結算憑證的真偽性,及時掌握銀行存款余額情況,逐筆序時認真登記所有賬戶的銀行存款日記賬,每月按時與銀行對賬,落實并督促未達賬項及時入賬。對拿走支票的人員作到及時摧收發票及確認金額。

三、 其他業務

1、 在做工程聯審單時,與預算部及時聯系和溝通,確保已付金額的正確性。

2、 與各工地項目部聯系和溝通,向各工地有關人員收取入庫單和出庫單。

3、 做好每個月各種費用的交納和發放。如辦公電話費、員工社保、員工工資等。

4、有質有量的完成領導布置的各項臨時工作。 做好各個工程的成本核算。 協助辦公室完成各項工作。 與總部財務部聯系和溝通,維護子公司利益。 做好生態科技公司和蘇州源健公司的各項工作。

回顧20__年的點點滴滴,每當完成一項工作任務,即時忙一些,心里還是感到很欣慰很踏實。在過去一年中圓滿地完成各項任務,主要歸功于各級領導的關心和大力支持。在新的一年里,我還需要在工作上更加積極主動,態度上更加認真負責;與財務經理及各級領導配合再緊密一些。嚴格要求自己,積極參加公司各項活動和學習,以誠實、努力、保密的工作態度完美的完成各項工作。為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。

最后,我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導,在這樣一個優秀的集體里,我相信我們公司的明天會更好!祝公司生意興隆!

財務整改落實情況匯報(篇2)

我自去年x月份到公司上班,現已有近三個月時間,這期間在公司領導和同事的大力支持下,在其他相關部門人員的積極配合下,我與大家一道,團結一心,踏實工作,從原來沒有接觸過核算崗位到現在可以較好地完成各項工作任務,在此期間我也遇到了很多困難,得到了很多幫助,也發現了自己的很多不足,下面我將近幾個月來自己的工作、學習等方面情況做簡要總結:

一、 嚴于律已,遵章守紀

自到公司上班以來,我能嚴格要求自己,遵守公司的規章 制度,能正確處理好工作和家庭之間的關系,不因個人原因影響工作,能與公司的人員搞好團結,不做不利于團結的事。

二、 履行好自己的工作職責

我在公司主要從事庫房材料核算工作,對企業所購材料到貨、入庫及出庫的財務處理,為庫存材料做出詳細的核算,對于每日材料到貨、入庫、出庫都要以材料保管員簽字并收到實物為準,并及時入帳,當日送來的票據及時錄入電腦,做到不積壓、不懈怠,工作積極主動,不懂的'和同事虛心請教,努力鉆研業務知識,不斷提高自己的業務水平,盡快做到獨擋一面。由于財務工作繁事、雜事多,然而在繁冗的工作中細心顯得尤為重要,堅持嚴謹、細致、耐心的工作作風,嚴格按照財務規定正確核算材料的收、發、存情況,并及時結算,對上級提供真實、準確的數據,做好財務后勤工作。帳面數字及時與庫房保管人員實物相核

對,做到帳實相符,多與相關部門人員溝通,對存在的問題多多交流,從而使公司利益得到最大的保護。

三、 存在的不足

這段時間以來,圍繞自身工作職責做了一定的努力,取得了 一定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:自己來公司時間短,一些情況還不熟悉,尤其是部分標件種類還沒有完全劃分清楚,同時對用友軟件的應用還沒有完全掌握需要更進一步的熟悉使用,對于這些總是我將在今后的工作中努力學習,及時與相關人員溝通并加以解決。

最后還想說幾點:一是我的述職報告可能還不全面,希望領導多提寶貴意見。二是我的工作能順利的進行要感謝我的領導的支持和同事的幫助及相關人員的積極配合,尤其在我遇到工作難處時周圍的人為我耐心講解,給了我很多信心和勇氣克服工作上的困難。三是希望在以后的工作中,更好的完善自己,一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經濟效益做出努力。

財務整改落實情況匯報(篇3)

經過20__年的工作,現就21年計劃財務部亮點進行回顧,吸取經驗教訓,彌補短處。將長處繼續保持。總結如下:

一、財務隊伍建設方面

財務部21年實際在崗人數3人(業務財務一名、資金崗一名、勞務派遣掃描崗一名)本年10月資金崗人員調任人資部,財務部及時對接人資部招聘補充資金崗人員。從而保障財務部工作正常進行。

二、分公司總體PBA管控協同方面

財務部加強協同各部門工作,并就分公司各部門PBA及成本管控意識薄弱方面財務部牽頭進行了培訓學習,在各部門配合工作下20__年PBA基本目標全部順利完成。

三、降本增效方面

財務部21年在降本增效方面積極開展相關工作:

1.針對桑日項目公司低效資產問題對接國開行進行補貼電費確權貸款事宜,順利完成1億元低息貸款(2.65%)歸還總部借款。年度降低財務費用115萬元,極大改善桑日項目低效資產情況。

2.積極關注政府相關補貼獎勵政策,根據自治區經信廳中小企業發展專項資金項目申報實施細則財務部積極對接并申報獎勵資金120萬元。20__年實際到賬66萬元,增加利潤66萬元。

3.積極對接生產運維部處置報廢廢舊物資,增加收入17.01萬元。

四、開發方面

1.因分公司容量80兆瓦較小,批復費用較少。因此財務部積極籌劃,費用方面向開發工作傾斜,為十四五順利發展保駕護航。

2.溝通國開行西藏分行與分公司在北京簽訂框架戰略合作協議,對市場開發后續項目融資做好保障。

3.財務部積極配合市場開發部對預開發項目進行收益率測算,對項目開發提供依據和保障。

五、財務部相關整改、清賬方面

1.財務部針對總部相關檢查及自查發現的問題積極整改。截至目前進入收尾階段,確保20__年全部事項整改完成。

2.財務部針對總部對長期掛賬債權債務要求積極清理,截至目前分公司超過三年債務應付賬款、預付賬款均已清理完成。

六、需加強事項

1.預算管控不足,導致__年各項成本費用指標超標。__年將加強管控,嚴格執行預算管理相關制度規定。

2.稅務管控工作不嚴謹細致,導致稅務申報出現偏差。__年各項申報事宜在與總部達成整改完成后嚴格仔細按照相關規章執行申報。

3.各項整改工作進度較慢,主要受人員變更影響。__年將加強業務學習,加強團隊建設,確保各項工作順利及時開展。

財務整改落實情況匯報(篇4)

自我縣實施農村義務教育學生營養改善計劃工程開展以來,我們公司高度重視此項工作。結合我縣學生營養改善計劃領導小組辦公室專項會議精神及上級有關部門的相關要求,廣泛宣傳,精心組織,努力完成我公司學生營養餐工作的各項任務。現將本學期營養餐工作總結如下:

一、認真學習,加強宣傳

根據國家十五個部委聯合下發的《農村義務教育學生營養改善計劃實施細則》、《農村義務教育學生營養改善計劃食品安全保障管理暫行辦法》、《農村義務教育學生營養改善計劃實名制學生信息管理暫行辦法》、《農村義務教育學生營養改善計劃信息公開公示暫行辦法》和縣政府下發的《于都縣農村義務教育學生營養改善實施細則》的精神,進一步加強了我公司學生營養餐的宣傳和管理工作,保障了我縣學生營養餐工作的順利完成。

二、領導重視,親自參與

公司實施了營養餐計劃及配送責任部門,由總經理掛帥。

三、健全管理制度、落實工作責任制。

為使公司的營養餐管理工作逐步走向制度化、規范化,公司制定了《學生營養餐管理制度》、《學生營養餐安全衛生管理制度》、《學生營養餐應急預案》等,制定了管理人員崗位職責。

四、認真組織,做到保質、保量及時供應營養餐

本學期我縣義務教育階段在校生有人享受營養餐食品供應,公司對全縣所有鄉(鎮)的學校進行劃片區配送,每天有八輛專車進行配送工作,每個片區一次送兩天至三天的學生用餐。為保證營養餐工作萬無一失,每天生產的數量由計劃部下發到生產部進行生產、包裝。經驗收合格后,報縣教委營養辦批準后及時配送到每個學校。

五、配送工作中遇到的問題

1、配送的初期,因駕駛員對道路不熟,導致司機走了不少彎路。

2、開學前期,有一些學校學生數出現了變化,一定程度上影響了前期配送工作的準確性。

3、受路況的影響,一些教學點營養餐配送無法一次性直送到校,只能采取二次配送的辦法,增加了配送費開支。

但是,在公司遇到困難和問題時,都能得到營養辦和學校及時的關心和支持,派出營養餐專干,給配送車引路,營養辦領導經常在各校檢查和督導工作,及時解決我們遇到的問題。

總之,通過營養餐計劃的實施,切實加強了學生的健康成長,拉近了學校與家庭之間的距離,減輕了家長負擔,促進學校良好學風的形成。在以后的工作中,我們將不斷總結經驗,力爭做的更好。

財務整改落實情況匯報(篇5)

全面負責一分院的財會工作。經過這次工作,我在會計業務方面得到了一次全面的鍛煉。我來之前,一分院財務工作很不規范,債權債務混亂,只有簡單的收入支出賬,完全不符合醫院會計的各項制度規范。針對這種情況我采取了如下措施:首先,根據醫院財務制度的規定,醫院會計科目設置的要求,將簡單的收入支出賬改為資產類、負債類、專用基金、固定基金、固定資產等分類賬、以及相應的總賬。這樣,不僅賬目規范了,科目設置也合理了。其次,將一分院的債權債務進行了徹底的清理,設立了應付賬款明細賬,預收款明細賬。

一、藥品經濟核算制度

一分院原來的藥品銷售的核算,是以月末盤點藥房庫存數來倒推出當月的藥品銷售量也就是所謂的“以盤定銷”。我廢除了這一不合理的方法,建立了規范的藥品經濟核算制度:每個月一分院藥房購入藥品,購入時辦理入庫手續,入庫單一式三聯。一聯送交財務登記入賬,如未付款的根據廠家名稱登記應付賬款明細賬。一聯藥房存留,一聯廠家留存。藥房銷售藥品與門診收費實行微機聯網。每月銷售數量有據可查。月末微機盤點與藥品實物盤點同時進行,做到實存與賬存相符。如不符寫出書面的原因。月末制作藥房當月購入銷售盤存報表送交財務,并將盤點表送交財務。財務設置藥品及藥品進銷差價科目,月末通過計算綜合藥品差價率來計算本月銷售藥品的成本及藥品庫存數。使藥品的財務控制管理規范化。

二、門診收費工作的規范化管理。

門診收費員每日的收入,必須做到日清;個人收入日報表與現金交款單一一對應。由我負責進行當天的匯總日報表工作。收據的領用、核銷和上交進行制度化管理。收費員領用收據進行登記,自己用自己的,收據不得混用。每天,收費員要將收據存根與個人收入日報表和現金交款單一并上交,由我負責審核。我將所有人的每張收據的存根都一一進行手工核對,將收據起始號標明,將金額核對一致的收據存根,裝訂整齊,進行核銷,然后我定期再將已核銷的收據送到總院進行核銷。這項審核工作是非常重要的,保證了收入的完整性,入賬金額與微機完全一致。由于我工作的細心和認真,總院多次審計,都對我的工作提出了肯定。

每一筆賬落實到人,落實到每一個單位。使債權債務一目了然,更加真實的反映出一分院的財務狀況。

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